Orden de compra 160474

Información general

Emitido
12/02/2026
249281
Karen Lucia Florez Ardila
Karen Lucia Florez Ardila
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
T4. RINCÓN CALDERÓN MISAEL
3229447415
01/04/2026
El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén Misceláneos del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección: Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá. El contratista debe establecer comunicación con el supervisor principal o suplente, mínimo 5 días calendario antes de la entrega del material, con el fin de informar los nombres, número de identificación e información de vehículos que realizan ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 para realizar la entrega del material, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de seguridad de la UMA. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los elementos a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley. Solo las retenciones de Ley, como es: Retención en la fuente Renta / Retención en la fuente IVA / Retención en la fuente ICA



Dirección

  • KILOMETRO 1 VIA MELGAR-BOGOTA
    MELGAR - TOLIMA MELGAR - TOLIMA 734001
    Colombia
    A la atención de: TC. YONEDER VARGAS CAMACHO



Proveedor

Sumimas S.A.S.
  • KM 1.5 VIA SIBERIA P.E SANBERNARO BDG 5
    Cota, Cundinamarca
    Colombia
+1 (313) 4188623
+1 (314) 3640815


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01-CHUPA BAÑO TRAPISOL MANGO PLASTICO SURTIDO15.00Unidad7.021,00105.315,00
2GSF01-BALDE PLÁSTICO 12LT COLORES SURTIDOS5.00Unidad16.898,0084.490,00
3GSF01-RECOGEDOR PINTO-13030 MANGO PLASTICO5.00Unidad6.902,0034.510,00
4GSF01-BOLSA DE BASURA NEGRA C1.5 90X110 PAQUETE X6120.00Unidad5.593,00671.160,00
5GSF01-AMBIENTADOR LIQUIDO LIMPLUX SURTIDO 20LT61.00Unidad59.738,003.644.018,00
6GSF01-DESENGRASANTE PROASEO INDUSTRIAL 3800ML199.00Unidad17.969,003.575.831,00
7GSF01-DETERGENTE LIMPLUX LIQUIDO INDUSTRIAL 3785ML200.00Unidad22.372,004.474.400,00
8GSF01-BAYETILLA BLANCA 70*100CM FILETEADA19.00Unidad8.449,00160.531,00
9GSF01-PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMIMAX  4X170M CER FSC-M40.00Unidad89.726,003.589.040,00
10GSF01-TOALLA DE MANOS EN Z.NAT.HD 24X150 14.00Unidad218.484,003.058.776,00
11GSF01-VARSOL FULL FRESH ECOLOGICO 142424 3785ML49.00Unidad38.794,001.900.906,00
12GSF01-ESPONJA DE ALAMBRE REDONDA 277.00Unidad714,00197.778,00
13GSF01-GUANTE DE CAUCHO TALLA 10 CALIBRE 35 NEGRO39.00Unidad9.282,00361.998,00
Total21.858.753,00

Modificaciones


Documentos adicionales



PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP