Orden de compra 139144

Información general

Cerrado
13/12/2024
230244
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Luz Alexsandra Cabezas Pulido
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCION INFRAESTRUCTURA
899999102
ADQUISICION DE TANQUE DE AIRE PARA INFLADO RÁPIDO Y COMPRESOR DE PISTÓN HORIZONTAL
Grandes Superficies
T4. GUTIERREZ BELTRAN JUAN DAVID– Supervisor Principal AT. PAREJO CANTILLO ORLANDO DAVID – Supervisor Suplente
3128959484 - Supervisor Principal 3217551915 - Supervisor Suplente
10/01/2025
Los bienes objeto del contrato resultante deberán ser entregados en el Almacén General - COFAC, ubicado en la Base Aérea “BG (H) CAMILO DAZA ÁLVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. El horario de recibo de material será de las 08:00 horas a las 14:00 horas únicamente de lunes a viernes, previa coordinación con el supervisor del contrato T4. GUTIERREZ BELTRAN JUAN DAVID NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN” Nota 1: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Nota 2: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. Nota 3: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos: 1. Factura en Electrónica por valor total del contrato 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción 5. Constancia que la Factura sea publicada en TVEC y demás documentos requeridos por Ley para el pago
De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario.



Dirección

  • la Base Aérea “BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ” donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C.
    BOGOTA BOGOTA 10001
    Colombia
    A la atención de: TC. LILIANA LOPEZ GIRALDO



Proveedor

FERRICENTROS SAS
  • Av caracas 74-25
    Bogota, Cundinamarca
    Colombia
+57 (1) 6511212
+57 () 3107938526


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1gsf01- TANQUE DE AIRE CHITA PARA INFLADO RAPIDO DE 8 GL1.00Unidad850.255,00850.255,00
2gsf01- COMPRESOR DE PISTON HORIZONTAL 3HP 110/220V 145PSI1.00Unidad11.480.525,0011.480.525,00
Total12.330.780,00

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