Orden de compra 138014

Información general

Emitido
02/12/2024
230460
Carlos David Tamara Florez
Carlos David Tamara Florez
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
860062187
Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud”.
Aseo y Cafetería IV
Coordinador del Grupo de Recursos Físicos o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto.
7442000
15/08/2025
Ninguno
Ninguno



Dirección

  • Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10
    BOGOTA BOGOTA 0000
    Colombia
    A la atención de: Jorge Ignacio Alvarez Lopez



Proveedor

UNIÓN TEMPORAL SERTOP
  • CARRERA 69B #32D - 26
    MedellínColombia
+604 () 4086721
+57 (1) 3103906422


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19.00Mes2.465.868,0022.192.812,00
2ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 229.00Unidad222.519,002.002.671,00
3ays04--R3 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad13.317,40119.856,60
4ays04--R3 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad3.577,3432.196,06
5ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 19.00Unidad33.246,88299.221,92
6ays04--R3 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 19.00Unidad84.714,00762.426,00
7ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
8ays04--R3 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
9ays04--R3 - AIU1.00Unidad2.730.549,112.730.549,11
10ays04--R3 - IVA1.00Unidad518.804,33518.804,33
11SMLMV 20251.00Unidad1.756.927,501.756.927,50
12IPC 20251.00Unidad139.380,00139.380,00
Total30.554.844,52

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