Orden de compra 138002

Información general

Emitido
02/12/2024
230449
Carlos David Tamara Florez
Carlos David Tamara Florez
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
860062187
Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aseo y Cafetería IV
Coordinador del Grupo de Recursos Físicos o quien haga sus veces, o quien designe el ordenador del gasto.
7442000
15/08/2025
Ninguno
Ninguno



Dirección

  • Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10
    BOGOTA BOGOTA 0000
    Colombia
    A la atención de: Jorge Ignacio Alvarez Lopez



Proveedor

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
  • CALLE 30 # 24-38
    OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
    FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3046572093


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19.00Mes2.465.868,0022.192.812,00
2ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 179.00Unidad231.166,002.080.494,00
3ays04--R1 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad9.265,0083.385,00
4ays04--R1 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 19.00Unidad3.084,0027.756,00
5ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 19.00Unidad24.090,00216.810,00
6ays04--R1 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 19.00Unidad34.504,00310.536,00
7ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
8ays04--R1 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
9ays04--R1 - AIU1.00Unidad2.678.654,552.678.654,55
10ays04--R1 - IVA1.00Unidad508.944,37508.944,37
11SMLMV 20251.00Unidad1.756.927,501.756.927,50
12IPC 20251.00Unidad117.825,00117.825,00
Total29.974.144,42

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