Orden de compra 124452
Información general
Emitido
13/02/2024
210428
Johanna Lucia Zapata Roa
Johanna Lucia Zapata Roa
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CACOM-4
Grandes Superficies
ST. TOLOSA GARZON JULIAN FELIPE – Supervisor Principal / ST. RINCON ANDRADE JORGE ANDRES – Supervisor Suplente
3138723770 / 3185868496
18/03/2024
El contratista deberá entregar el material del objeto del contrato en las instalaciones del Almacén del COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4. Dirección Melgar, Tolima, Km 1 vía Melgar – Bogotá, COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.
NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
• Obligación del contratista
Hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; ORDENDECOMPRAXX; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley (Retención en la fuente Renta, IVA e ICA).
Dirección
- KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR 734001
Colombia
A la atención de: Yerim Andres Rozo Cepeda
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (310) 272 1223
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01-BANDEJA DE AUTOSERVICIO INSTITUCIONAL 35.5X47 SURTIDA cod: 900514224 | 88.00 | Unidad | 28.322,00 | 2.492.336,00 |
| 2 | GSF01-POCILLO TE 250CC CORONA BLANCO AMERICANA cod: 900519042 | 35.00 | Unidad | 21.420,00 | 749.700,00 |
| 3 | GSF01-OLLA A PRESIÓN MAGNA 25 LT cod: 900523427 | 2.00 | Unidad | 1.313.760,00 | 2.627.520,00 |
| Total | 5.869.556,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-07-29 09:55
Documento comprobante: Documentos adicionales
02/22/2024 - 11:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 833.74 KB | |
| 198.32 KB | |
| 210.75 KB | |
| 159.4 KB | |
| 91.45 KB | |
| 63.51 KB | |
| 139.61 KB | |
| 793.29 KB | |
| 180.09 KB | |
| 354.21 KB |
04/08/2024 - 11:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 99.15 KB |
06/17/2024 - 09:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.81 MB |
07/30/2024 - 16:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 216.62 KB |








