Orden de compra 82831
Información general
Emitido
16/12/2021
145308
Julian Eduardo Montoya Ramirez
Julian Eduardo Montoya Ramirez
UESVALLE
805018833
Realizar la compra de cartuchos, cintas y tóner para las impresoras y fotocopiadoras de la Unidad Ejecutora De Saneamiento Del Valle Del Cauca, Sede Principal y AROS.
Consumibles de Impresión
Rodolfo Colorado Valencia
3158910528
29/12/2021
Tener en cuenta los términos y condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de Consumibles de Impresión II, contrato CCE282-AMP-2020 y constituir las pólizas de cumplimiento del contrato y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, de conformidad con lo establecido en el numeral 17.2 de la cláusula 17 en favor de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca NIT 805.018.833-8.
Estampillas Pro-Universidad del Valle 2%
Estampillas Pro-Desarrollo Departamental 2%
Estampillas Pro-Cultura Departamental 1%
Estampillas Pro-Hospitales Departamentales Universitarios 1%
Estampillas Pro-Seguridad Alimentaría y Desarrollo Rural 0.2%
Estampillas Pro- UCEVA 0.5%
Estampillas Pro- Unipacifico (Base PJ 4SMLV PN 6SMLV contrato) 0.5%
Tasa Pro- Deporte 2.50%
Dirección
- Carrera 37 A # 4 - 88
5580868
Cali Valle del Cauca 760043
Colombia
A la atención de: Julian Eduardo Montoya Ramirez
Proveedor
UT CREAR GROUP INC
- Carrera. 43 No. 22A - 62
BOGOTAColombia
+1 (310) 4944450
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
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1 | cim02--Feed Roller MP 601 Región 1 | 10.00 | Unidad | 344.186,05 | 3.441.860,50 |
2 | cim02--IVA | 1.00 | Unidad | 653.953,50 | 653.953,50 |
Total | 4.095.814,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-20 15:39
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
12/28/2021 - 11:30
Adjunto | Tamaño |
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![]() | 2.85 MB |
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