Orden de compra 73582

Información general

Emitido
02/08/2021
130500
Herman Alejandro Bustamante Jimenez
Herman Alejandro Bustamante Jimenez
DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL
800141379
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS
Derivados del papel carton y corrugado
CT LIDA LUCEN MORENO MEDINA
3202189384
05/11/2021
Los bienes objeto del presente proceso definidas en el Acuerdo Marco de PreciosCCE-876-1-AMP-2019, deberán entregarse al ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS, ubicado en la Avenida El Dorado No 98-50 en la ciudad de Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta que deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Las relacionadas en la cláusula 10 del acuerdo Marco de precios proceso de contratación CCE-876-1-AMP-2019 La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, cancelará el valor de la orden de compra una vez se hayan recibido a satisfacción los bienes y los documentos requeridos, dentro de los treinta (30) días siguientes previos a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020, “Lineamientos para el pago a los proveedores del estado” y Resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.”, acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007. Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN del 09 de marzo de 2021, donde se expide la reglamentación para el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. “La Administración del SIIF Nación implementó el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado “Aprobada” (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. Para este proceso se han identificado los siguientes actores y esquemas para el de tramite al interior de las entidades ejecutoras PGN:” Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO:Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciamiento, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2021, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2022, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor. “Artículo 4°. (…) “ 10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”. Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Financiero – Oficina de Contabilidad de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el aeropuerto dorado entrada seis edificios Antinarcóticos piso No 3 los siguientes Documentos: así;  Factura electrónica o documento equivalente para los no obligados a facturar (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal del SECOP II, antes de ser radicada en la Policía Metropolitana de Ibagué)  Original del recibo a satisfacción del bien.  Copia de la certificación Bancaria No superior a 90 días  Planilla de Pago de Parafiscales del mes que tramita la cuenta  Paz y Salvo de la Cancelación de Parafiscales del mes que tramita la cuenta. En cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha que realice la entrega de los bienes y o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y el plan de pagos. Lo anterior de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que hay lugar.
Ninguno



Dirección

  • POLICIA NACIONAL
    AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 VIA CATAM
    BOGOTA DC BOGOTA DC 110911
    Colombia
    A la atención de: HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMENEZ



Proveedor

Veneplast Ltda
  • CALLE 15 # 9 -18
    bogota, cundinamarca
    Colombia
+1 (571) 4813146
+1 (311) 7374604


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1dpc01--36-Folder celuguia con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.40.00Paquete x 507.557,66302.306,40
2dpc01--37-Folder celuguia con porta guía plástica en posición vertical sin material metalico abrasivo.40.00Paquete x 507.557,66302.306,40
3dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas100.00Caja x 10 resmas90.404,449.040.444,00
4dpc01--55-Sobre de manila carta paquete x 100240.00Paquete x 1006.821,501.637.160,00
5dpc01--58-Sobre de manila oficio paquete x 100140.00Paquete x 1008.122,801.137.192,00
6dpc01--23-Carpeta presentación carta320.00Unidad318,78102.009,60
7dpc01--24-Carpeta presentación oficio720.00Unidad340,56245.203,20
8dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas500.00Caja x 10 resmas76.698,4038.349.200,00
9dpc01--1-Block amarillo cuadriculado1250.00Unidad1.569,101.961.375,00
10dpc01--5-Block blanco cuadriculado1250.00Unidad1.039,741.299.675,00
11dpc01--20-Caja para archivo central referencia x-2006500.00Unidad1.985,9012.908.350,00
12dpc01--IVA1.00Unidad12.784.192,1112.784.192,11
Total80.069.413,71

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