Orden de compra 164700

Información general

Emitido
19/05/2026
261995
David Wuiza Siachoque
David Wuiza Siachoque
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BOYACA
899999067
Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para la Gerencia Departamental Colegiada Boyacá
Grandes Superficies
Hugo Armando Alarcon Aldana
3006314986
17/07/2026
En las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Boyacá de la Contraloría General de la República, ubicada en la carrera 12 No. 18 – 12 en la ciudad de Tunja (Boyacá)
Estampilla electronico pro desarollo UPT 1% del valor total de la orden de compra. Reteica 1%



Dirección

  • Carrera 12 18-12
    TUNJA TUNJA 150003
    Colombia
    A la atención de: David Wuiza Siachoque



Proveedor

VENEPLAST LTDA
  • CALLE 15 # 9 -18
    bogota, cundinamarca
    Colombia
+1 (311) 7374604
+1 (320) 2315183


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01- RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO REPROGRAF140.00Unidad17.650,002.471.000,00
2GSF01- RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF30.00Unidad16.100,00483.000,00
3GSF01- RESALTADOR AMARILLO20.000.55 Metros1.500,0030.000,00
4GSF01- RESALTADOR AZUL5.00Unidad1.500,007.500,00
5GSF01- RESALTADOR ROSADO5.00Unidad1.500,007.500,00
6GSF01- RESALTADOR VERDE20.00Unidad1.500,0030.000,00
7GSF01- RESALTADOR NARANJA10.00Unidad1.500,0015.000,00
8GSF01- LAPIZ NEGRO CAJA X12 (excluido de IVA)10.00Unidad6.700,0067.000,00
9GSF01- COSEDORA MEDIANA - 30 HOJAS40.00Unidad17.300,00692.000,00
10GSF01- CORRECTOR LAPIZ 7ML50.00Unidad900,0045.000,00
11GSF01- BORRADOR DE NATA PELIKAN PZ-60 UND60.00Unidad750,0045.000,00
12GSF01 - SOBRE DE MANILA OFICIO X10015.00Unidad15.000,00225.000,00
13GSF01 - REGLA 30 CM PLASTICA40.00Unidad700,0028.000,00
14GSF01- BIRTURI PLASTICO 18 MM15.00Unidad2.900,0043.500,00
15GSF01- CD-R TORRE X 50 UND4.00Unidad55.350,00221.400,00
16GSF01- DVD-R 4.7 GB TORRE X 504.00Unidad78.000,00312.000,00
17GSF01 - BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL0.7 CAJA X125.00Unidad8.900,0044.500,00
18GSF01- SOBRE DE FELPA DC/DVD X1003.00Unidad25.000,0075.000,00
19GSF01- PAÑO MICROFIBRA 40X40 COLOR SURT5.00Unidad6.500,0032.500,00
20GSF01- PEGANTE LIQUIDO 200CC RAPID50.00Unidad3.000,00150.000,00
21GSF01- PORTAMINAS 0.7 UND50.00Unidad1.500,0075.000,00
22GSF01 - TIJERA COMÚN DE 8,5 PULGADAS50.00Unidad4.900,00245.000,00
23GSF01 - PERFORADORA 2 HUECOS - 40 HOJAS30.00Unidad22.000,00660.000,00
24GSF01- SACAGANCHOS SENCILLO30.00Unidad2.950,0088.500,00
25GSF01 - BANDERITAS ADHESIVAS X 125100.00Unidad2.300,00230.000,00
26GSF01- SOBRE MANILA MEDA CARTA X10010.00Unidad10.200,00102.000,00
27GSF01- TAJALAPIZ CON DEPOSITO 40.00Unidad950,0038.000,00
28GSF01- BANDA CAUCHO NATURAL 50GR GRAFITOS100.00Unidad2.150,00215.000,00
29GSF01- CINTA EMPAQUE 48X100100.00Unidad6.500,00650.000,00
30GSF01- CLIPS MARIPOSA CJA X5030.00Caja x 502.800,0084.000,00
Total7.412.400,00

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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