Orden de compra 163837

Información general

Emitido
27/04/2026
262569
Gerardo Arturo Medina Rosas
Gerardo Arturo Medina Rosas
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CARRERA 13
899999034
Contratar la compra de materiales e insumos de Ferretería para los mantenimientos del SENA Regional Distrito Capital
Grandes Superficies
Pablo Fernando Arciniegas Chamorro
3192409361
29/06/2026
Ninguno
Los gravámenes adicionales que llegasen a causarse o resultar exigibles en el lugar de adjudicación, conforme a las disposiciones normativas aplicables y en función de las condiciones propias de la operación.



Dirección

  • Carrera 13 # 65-10
    Bogotá Cundinamarca 110721
    Colombia
    A la atención de: Pablo Fernando Arciniegas Chamorro



Proveedor

SHALOM GES S.A.S
  • Carrera 28b 7712
    Bogotá Colombia
+57 () 322 3514794
+57 () 322 3514794


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01-BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1 X 20 AMP20.00Unidad17.326,00346.520,00
2GSF01- CABLE HDMI 10 METROS MALLADO. DOBLE FILTRO DE ALTA CALIDAD5.00Unidad23.125,00115.625,00
3GSF01-CANALETA METALICA 12X5X220.00Unidad112.950,002.259.000,00
4GSF01-CANALETA TAPA METALICA 10X4CM X 2.40M C-D COLOR BLANCO15.00Unidad101.160,001.517.400,00
5GSF01-TROQUEL DOBLE PARA CANALETA20.00Unidad30.600,00612.000,00
6GSF01-TROQUEL PIRAMIDAL20.00Unidad13.500,00270.000,00
7GSF01-TROQUEL PARA TOMA DOBLE20.00Unidad57.600,001.152.000,00
8GSF01-BASE AUTOADHESIVA NEGRA300.00Unidad5.850,001.755.000,00
9GSF01-CABLE THHW 12 AWG40.00Unidad45.000,001.800.000,00
10GSF01-CHAZO METALICO200.00Unidad810,00162.000,00
11GSF01-LUBRICANTE WD-40 MULTIUSO2.00Unidad55.692,00111.384,00
12GSF01-SET DE LIMAS MATRICERO1.00Unidad37.800,0037.800,00
13GSF01-PONCHADORA HIDRAULICA YQK-3001.00Unidad450.000,00450.000,00
14GSF01-CABLE BESTCOM DE RED15.00Unidad138.419,002.076.285,00
15GSF01-CABLE DE PARCHEO10.00Unidad8.689,0086.890,00
16GSF01- CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 BOLSA X 100 UNIDADES TERMINAL RJ451.00Unidad23.988,0023.988,00
17GSF01-TROQUEL PARA TOMA DOBLE20.00Unidad55.800,001.116.000,00
Total13.891.892,00

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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