Orden de compra 163456

Información general

Emitido
17/04/2026
222757
Janny Maria Aguas Rodriguez
Janny Maria Aguas Rodriguez
BOLÍVAR - PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
806000084
ELEMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
Grandes Superficies
IVAN JOSÉ GRANDETT QUINTANA. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
3005080721
15/06/2026
PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
Estampilla Años Dorados 2% sobre el valor base del contrato antes de IVA. Estampilla Justicia Familiar 2% sobre el valor base del contrato antes de IVA. Rte. ICA 7xMil sobre el valor base del contrato antes de IVA.



Dirección

  • Barrio Pie de la Popa, sector Lo Amador, Avenida Pedro de Heredia N° 20 C 14.
    Cartagena Bolívar 130015
    Colombia
    A la atención de: JANNY MARÍA AGUAS RODRÍGUEZ



Proveedor

VENEPLAST LTDA
  • CALLE 15 # 9 -18
    bogota, cundinamarca
    Colombia
+1 (311) 7374604
+1 (320) 2315183


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01- RESMA PAPEL OFICIO250.00Unidad17.288,004.322.000,00
2GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA200.00Unidad16.295,003.259.000,00
3GSF01 - CARPETA 4 ALETAS CARTULINA ASIATICA1775.00Unidad3.100,005.502.500,00
4GSF01-S Engrapadora de oficina 25 hojas15.00Unidad13.488,00202.320,00
5GSF01- BORRADOR NATA GDE48.00Unidad250,0012.000,00
6GSF01 - NOTAS ADHESIVAS40.00Unidad2.900,00116.000,00
7GSF01 - RESALTADOR COLORES SURTIDOS UND120.00Unidad1.500,00180.000,00
8GSF01 - PEGANTE BARRA 40 GR20.00Unidad5.700,00114.000,00
9GSF01- PEGANTE LIQUIDO X 225GR17.00Unidad4.900,0083.300,00
10GSF01- BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 1220.00Unidad9.500,00190.000,00
11GSF01- CORRECTOR LAPIZ 7ML48.00Unidad900,0043.200,00
12GSF01-S Clip mariposa30.00Caja x 504.000,00120.000,00
13GSF01- CLIP METALICO PEQUEÑO50.00Unidad900,0045.000,00
14GSF01- GRAPA STANDAR 26/6 X500050.00Unidad3.900,00195.000,00
15GSF01 - LAPIZ NEGRO UND (excluido de IVA)200.00Unidad650,00130.000,00
16GSF01-S lápiz Rojo1.00Caja x 128.000,008.000,00
17GSF01-S Marcador negro permanente4.00Caja x 1216.667,0066.668,00
18GSF01- CINTA EMPAQUE 48X10040.00Unidad6.500,00260.000,00
19GSF01-S Tijeras oficina # 815.00Unidad3.333,0049.995,00
20GSF01 - MEMORIA USB 128GB5.00Unidad45.000,00225.000,00
21GSF01-S Canecas papeleras 5.00Unidad20.000,00100.000,00
22GSF01 - TABLERO ACRÍLICO 120*802.00Unidad187.900,00375.800,00
23GSF01- CABALLETE O TRÍPODE PARA TABLERO ACRÍLICO1.00Unidad150.000,00150.000,00
24GSF01- BORRADOR TABLERO ECO10.00Unidad2.900,0029.000,00
25GSF01 - LIBRO DE ACTA 400 FOLIOS 5.00Unidad23.000,00115.000,00
26GSF01 - SOBRE DE MANILA CARTA3.00Unidad13.000,0039.000,00
27GSF01 - SOBRE DE MANILA OFICIO3.00Unidad15.000,0045.000,00
28GSF01-S Sacagrapas20.00Unidad3.436,0068.720,00
Total16.046.503,00

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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