Orden de compra 161226

Información general

Emitido
25/02/2026
259370
Tatiana Ramos Regino
Tatiana Ramos Regino
DESUC PONAL
800141100
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO INCORPORACIÓN SUCRE”. De conformidad con el Acuerdo Marco de precios CCE-SNG-AMP-008-2025.
Aseo y Cafetería V
EQUINER GREGORIO GARCES MARTINEZ
3103363511
31/07/2026
Las establecidas dentro del estudio previo y acuerdo marco de precio
Estampilla 7,00%



Dirección

  • kilómetro 2 vía a Cartagena, vereda las Brujas
    3103363511
    COROZAL Sucre 70001
    Colombia
    A la atención de: EQUINER GREGORIO GARCES MARTINEZ



Proveedor

CONSORCIO @ C&D
  • CARRERA 66 No 12 - 58
    Bogota
+57 (305) 2626574


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays05--Z5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15.00Mes3.574.326,8817.871.634,40
2ays05--Z5 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15.00Unidad14.866,6774.333,35
3ays05--Z5 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 15.00Unidad28.098,92140.494,60
4ays05--Z5 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 15.00Unidad35.364,52176.822,60
5ays05--Z5 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 15.00Unidad0,000,00
6ays05--Z5 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 15.00Unidad0,000,00
7ays05--Z5 - Líquido para limpiar vidrios 3 (Compra) - 15.00Unidad0,000,00
8ays05--Z5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15.00Unidad9.376,3446.881,70
9ays05--Z5 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 15.00Unidad11.306,4556.532,25
10ays05--Z5 - Esponjilla 3 (Compra) - 15.00Unidad473,122.365,60
11ays05--Z5 - Escoba 3 (Compra) - 25.00Unidad12.729,0463.645,20
12ays05--Z5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 25.00Unidad8.729,0443.645,20
13ays05--Z5 - Trapero 3 (Compra) - 25.00Unidad22.193,54110.967,70
14ays05--Z5 - Mango madera trapero (Compra) - 25.00Unidad8.729,0443.645,20
15ays05--Z5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1064.00Unidad2.004,30128.275,20
16ays05--Z5 - Guantes 1 (Compra) - 25.00Unidad10.670,9653.354,80
17ays05--Z5 - Café 1 (Compra) - 114.00Unidad31.407,53439.705,42
18ays05--Z5 - Café 3 (Compra) - 114.00Unidad39.946,24559.247,36
19ays05--Z5 - Azúcar 3 (Compra) - 638.00Unidad3.791,40144.073,20
20ays05--Z5 - Té (Compra) - 25.00Unidad21.984,94109.924,70
21ays05--Z5 - Agua potable 1 (Compra) - 505.00Unidad71.290,50356.452,50
22ays05--Z5 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
23ays05--Z5 - AIU1.00Unidad2.055.326,432.055.326,43
24ays05--Z5 - IVA1.00Unidad390.512,02390.512,02
25ays05--Z5 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra)12.00Unidad10.938,61131.263,32
Total22.999.102,75

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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