Orden de compra 161040

Información general

Emitido
23/02/2026
259152
Fernando Gonzalez Torres
Fernando Gonzalez Torres
SENA - CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO
899999034
Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería a través del acuerdo marco de precios versión V para la Región de Cobertura 28 (Puerto Inírida). SENA Regional Guainía
N/A
JOSE ALIRIO CARDOZO MORENO
3124786470
31/12/2026
SE DEBE ENTREGAR EN INIRIDA-GUINIA
Ninguno



Dirección

  • Transversal 6 # 29ª-55 Via al Coco – Inirida
    INIRIDA-GUAINIA INIRIDA-GUAINIA 940001
    Colombia
    A la atención de: Fernando Gonzalez Torres



Proveedor

SERVICIOS GLOBALES S.A.S
  • CARRERA 33 No. 58-73
    Barranquilla
+57 (300) 8795197


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1Operario de aseo y cafetería10.00Mes23.268.868,00232.688.680,00
2Operario de mantenimiento10.00Mes13.296.496,00132.964.960,00
3Café Social 2 (Compra)10.00Unidad921.330,009.213.300,00
4Jabón para loza 1 (Compra)10.00Unidad43.614,00436.140,00
5Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)10.00Unidad13.016,00130.160,00
6Limpiador multiusos 1 (Compra)10.00Unidad33.882,00338.820,00
7Líquido desengrasante (Compra)10.00Unidad17.799,00177.990,00
8Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)10.00Unidad36.486,00364.860,00
9Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)10.00Unidad25.850,00258.500,00
10Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)10.00Unidad14.487,00144.870,00
11Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)10.00Unidad24.696,00246.960,00
12Alcohol industrial 1 (Compra)10.00Unidad23.924,00239.240,00
13Creolina 2 (Compra)10.00Unidad11.101,00111.010,00
14Cera emulsionada Neutra (Compra)10.00Unidad41.916,00419.160,00
15Sellante para pisos (Compra)10.00Unidad77.134,00771.340,00
16Removedor de cera (Compra)10.00Unidad25.648,00256.480,00
17Jabón neutro para pisos 1 (Compra)10.00Unidad21.436,00214.360,00
18Varsol ecológico 1 (Compra)10.00Unidad13.209,00132.090,00
19Desmanchador multiusos (Compra)10.00Unidad36.488,00364.880,00
20Ambientador 1 (Compra)10.00Unidad20.672,00206.720,00
21Limpiones 2 (Compra)10.00Unidad63.486,00634.860,00
22Bayetilla 1 (Compra)10.00Unidad34.296,00342.960,00
23Esponjilla 1 (Compra)10.00Unidad1.192,0011.920,00
24Escoba 1 (Compra)10.00Unidad30.620,00306.200,00
25Mango metálico escoba 1 (Compra)10.00Unidad48.020,00480.200,00
26Cepillos 1 (Compra)10.00Unidad4.806,0048.060,00
27Trapero 1 (Compra)10.00Unidad8.448,0084.480,00
28Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)10.00Unidad12.579,00125.790,00
29Bolsas plásticas 21 (Compra)10.00Unidad71.916,00719.160,00
30Bolsas plásticas 22 (Compra)10.00Unidad80.054,00800.540,00
31Bolsas plásticas 23 (Compra)10.00Unidad80.054,00800.540,00
32Bolsas plásticas 24 (Compra)10.00Unidad0,000,00
33Guantes 1 (Compra)10.00Unidad21.894,00218.940,00
34Papel higiénico 6 (Compra)10.00Unidad174.825,001.748.250,00
35Toallas para manos 1 (Compra)10.00Unidad0,000,00
36Vasos biodegradables 1 (Compra)10.00Unidad24.450,00244.500,00
37Mezclador 1 (Compra)10.00Unidad0,000,00
38Servilleta papel (Compra)10.00Unidad6.828,0068.280,00
39Azúcar 1 (Compra)10.00Unidad13.380,00133.800,00
40Aromática de fruta 3 (Compra)10.00Unidad208.968,002.089.680,00
41Agua potable 4 (Compra)10.00Unidad1.298.960,0012.989.600,00
42Rastrillo 1 (Compra)10.00Unidad7.869,0078.690,00
43Recogedor de basura 1 (Compra)10.00Unidad4.351,0043.510,00
44Balde (Compra)10.00Unidad11.652,00116.520,00
45Recargo por dotacion especial1.00Unidad0,000,00
46AIU1.00Unidad40.176.700,0040.176.700,00
47IVA1.00Unidad7.633.573,007.633.573,00
Total449.577.273,00

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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