Orden de compra 156896

Información general

Emitido
02/12/2025
254149
Selena Higuera Casadiego
Selena Higuera Casadiego
DANE - ATLANTICO
899999027
A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2025 Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en la sede de Barranquilla.
Aseo y Cafetería V
Selena Luz Higuera Casadiego
3218100090
31/07/2026
El proveedor deberá comunicarse con la supervisora de la presente orden de compra para acordar inicio y prestar el servicio en las instalaciones del DANE Barranquilla ubicado en la Calle 72 # 58 - 65 barrio el Prado.
No aplica



Dirección

  • Calle 72 # 58 - 65
    Barranquilla Atlántico 08001
    Colombia
    A la atención de: Selena Luz Higuera Casadiego



Proveedor

CONSORCIO @ C&D
  • CARRERA 66 No 12 - 58
    Bogota
+57 (305) 2626574


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays05--Z4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28.00Mes5.400.250,0043.202.000,00
2ays05--Z4 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 18.00Mes2.700.125,0021.601.000,00
3ays05--Z4 - Jabón para loza 3 (Compra) - 28.00Unidad18.528,00148.224,00
4ays05--Z4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 48.00Unidad42.800,00342.400,00
5ays05--Z4 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 48.00Unidad0,000,00
6ays05--Z4 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 28.00Unidad10.520,0084.160,00
7ays05--Z4 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 48.00Unidad14.820,00118.560,00
8ays05--Z4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 48.00Unidad33.188,00265.504,00
9ays05--Z4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 18.00Unidad5.187,0041.496,00
10ays05--Z4 - Ambientador 2 (Compra) - 48.00Unidad34.844,00278.752,00
11ays05--Z4 - Insecticida 1 (Compra) - 18.00Unidad19.193,00153.544,00
12ays05--Z4 - Insecticida 2 (Compra) - 18.00Unidad19.372,00154.976,00
13ays05--Z4 - Limpiones 1 (Compra) - 48.00Unidad18.528,00148.224,00
14ays05--Z4 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 88.00Unidad9.456,0075.648,00
15ays05--Z4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 108.00Unidad34.330,00274.640,00
16ays05--Z4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 108.00Unidad41.290,00330.320,00
17ays05--Z4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 108.00Unidad41.290,00330.320,00
18ays05--Z4 - Guantes 3 (Compra) - 28.00Unidad10.872,0086.976,00
19ays05--Z4 - Papel higiénico 8 (Compra) - 308.00Unidad299.820,002.398.560,00
20ays05--Z4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 28.00Unidad15.878,00127.024,00
21ays05--Z4 - Filtro para greca 3 (Compra) - 18.00Unidad5.878,0047.024,00
22ays05--Z4 - Café 1 (Compra) - 258.00Unidad694.800,005.558.400,00
23ays05--Z4 - Azúcar 3 (Compra) - 358.00Unidad117.425,00939.400,00
24ays05--Z4 - Té (Compra) - 158.00Unidad145.905,001.167.240,00
25ays05--Z4 - Agua potable 4 (Compra) - 108.00Unidad183.050,001.464.400,00
26ays05--Z4 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 28.00Unidad139.846,001.118.768,00
27ays05--Z4 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 18.00Unidad37.435,00299.480,00
28ays05--Z4 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
29ays05--Z4 - AIU1.00Unidad9.457.296,579.457.296,57
30ays05--Z4 - IVA1.00Unidad1.796.886,351.796.886,35
31INCREMENTO SMMLV 1.00Unidad13.103.976,6413.103.976,64
32INCREMENTO IPC1.00Unidad711.949,04711.949,04
Total105.827.148,60

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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