Orden de compra 154178

Información general

Emitido
27/10/2025
250971
Luis Andres Anzola Cuida
Luis Andres Anzola Cuida
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAl
900192793
Servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, para la zona de cobertura 20 Facatativá - Cundinamarca incluye operarios y suministro de elementos para la prestación del servicio, a través del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería V, Nro. CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025.
Aseo y Cafetería V
SI WILLIAM ANDRES GONZALEZ CARVAJAL
3104343050
30/06/2026
De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios y estudio previos del presente proceso
De conformidad con la normatividad legal vigente



Dirección

  • Avenida Boyacá 142 A 55
    BOGOTÁ D.C. Capital District 11001000
    Colombia
    A la atención de: CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA



Proveedor

UNION TEMPORAL J-SERVITEC
+57 (320) 2866191


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 28.00Mes5.400.250,0043.202.000,00
2ays05--Z20 - Jabón para loza 1 (Compra) - 18.00Unidad9.847,0078.776,00
3ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 18.00Unidad10.899,0087.192,00
4ays05--Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 58.00Unidad46.155,00369.240,00
5ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 28.00Unidad21.110,00168.880,00
6ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 28.00Unidad11.554,0092.432,00
7ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 28.00Unidad10.310,0082.480,00
8ays05--Z20 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 18.00Unidad19.883,00159.064,00
9ays05--Z20 - Cera polimérica (Compra) - 18.00Unidad20.619,00164.952,00
10ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 18.00Unidad10.604,0084.832,00
11ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 38.00Unidad27.228,00217.824,00
12ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 28.00Unidad7.364,0058.912,00
13ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 18.00Unidad5.155,0041.240,00
14ays05--Z20 - Esponjilla 1 (Compra) - 18.00Unidad810,006.480,00
15ays05--Z20 - Esponjilla 3 (Compra) - 18.00Unidad295,002.360,00
16ays05--Z20 - Escoba 3 (Compra) - 28.00Unidad10.280,0082.240,00
17ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 18.00Unidad5.891,0047.128,00
18ays05--Z20 - Trapero 3 (Compra) - 28.00Unidad16.384,00131.072,00
19ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 28.00Unidad9.426,0075.408,00
20ays05--Z20 - Guantes 5 (Compra) - 28.00Unidad10.456,0083.648,00
21ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 108.00Unidad110.460,00883.680,00
22ays05--Z20 - Toallas para manos 3 (Compra) - 108.00Unidad250.380,002.003.040,00
23ays05--Z20 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
24ays05--Z20 - AIU1.00Unidad4.812.288,004.812.288,00
25ays05--Z20 - IVA1.00Unidad914.334,72914.334,72
Total53.849.502,72

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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