Orden de compra 15126

Información general

Emitido
21/03/2017
22915
Alvaro Pino Canosa
John Alexander Arteaga Saganome
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CATAM
800141639
es necesaria la adquisición de elementos de aseo y limpieza para el Comando Aéreo de Transporte Militar, con el fin de contar con espacios agradables que ofrezcan las condiciones de salubridad y limpieza necesaria para el desarrollo de las actividades diarias y la prestación de servicios generales
Grandes Superficies
TE ANGEL NOGUERA JUAN SEBASTIAN
4397800 ext 1903
03/04/2017
• Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega, someter a las condiciones de seguridad de la unidad. • Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar. • El contratista se obliga a entregar junto con los bienes del presente contrato las fichas técnicas de los mismos. • Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original. • Los bienes deben contener la garantía del fabricante de los productos. • Los bienes deben ser entregados en el Almacén Misceláneos en una sola entrega, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm • Los bienes deberán tener las condiciones suficientes de uso, en especial la suficiente fecha de expiración de los productos
Ninguno



Dirección

  • AV El dorado entrada puerta 6 CATAM
    Bogotá D.C. 57
    Colombia
    A la atención de: John Alexander Arteaga Saganome



Proveedor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
  • Colombia
+57 (320) 3139299


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1CONTENEDOR ESTRA ROJO 121 LITROS1.00Unidad135.000,00135.000,00
2DESMANCHADOR LIQUIDO VANISH ROPA COLOR 3.8L36.00Unidad19.900,00716.400,00
3FILTRO ORINAL CORONA REFERENCIA 79815000133.00Unidad218.000,007.194.000,00
4PAPELERA ESTRA PEDAL  X 20 l3.00Unidad43.000,00129.000,00
5JABON HOTEL SUITE 24 UND X 8 G322.00Unidad2.592,00834.624,00
6TRAPERO ARCOASEO COP CABO MADERA350.00Unidad9.600,003.360.000,00
Total12.369.024,00

Modificaciones

Creado: 2018-09-28 15:51
Documento comprobante:
PDF icon public://orden_de_compra_15126.pdf

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