Orden de compra 141991

Información general

Emitido
18/02/2025
235299
Lina Murillo Bermudez
Lina Murillo Bermudez
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
835000771
CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LA CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 14 DEL NOMBRADO ACUERDO
Aseo y Cafetería IV
VICTOR MIGUEL VIZCAINO FLOREZ
3213361441
31/08/2025
COMUNICARSE CON EL SUPERVISOR
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 0,5% UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 0,5% RETEICA 0,8% RETEFUENTE SERVICIOS 4% RETEIVA 15% LAS RETENCIONES APLICABLES SON ACORDES A LA NATURALEZA DEL PROPONENTE Y LOS ESTATUTOS TRIBUTARIOS APLICABLES AL MISMO



Dirección

  • CALLE 2 # 2-17 BARRIO EL CARMEN
    BAHIA SOLANO - CHOCO BAHIA SOLANO - CHOCO 276037
    Colombia
    A la atención de: Lina Murillo Bermudez



Proveedor

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
  • Carrera 19 #166-34
    BogotáColombia
+1 (571) 6741400
+571 () 3206174958


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1185.00Día113.641,6221.023.699,70
2ays04--R14 - Jabón para loza 2 (Compra) - 47.00Unidad18.732,32131.126,24
3ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 47.00Unidad37.025,24259.176,68
4ays04--R14 - Ambientador 2 (Compra) - 27.00Unidad35.103,54245.724,78
5ays04--R14 - Insecticida 1 (Compra) - 27.00Unidad58.159,10407.113,70
6ays04--R14 - Escoba 3 (Compra) - 37.00Unidad17.166,66120.166,62
7ays04--R14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 37.00Unidad16.356,06114.492,42
8ays04--R14 - Trapero 2 (Compra) - 37.00Unidad27.246,21190.723,47
9ays04--R14 - Mango madera trapero (Compra) - 27.00Unidad11.035,3677.247,52
10ays04--R14 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 27.00Unidad15.239,90106.679,30
11ays04--R14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 47.00Unidad20.656,56144.595,92
12ays04--R14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 47.00Unidad21.873,72153.116,04
13ays04--R14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 47.00Unidad21.873,72153.116,04
14ays04--R14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 27.00Unidad40.883,84286.186,88
15ays04--R14 - Servilleta papel (Compra) - 47.00Unidad16.732,32117.126,24
16ays04--R14 - Café 3 (Compra) - 27.00Unidad139.416,66975.916,62
17ays04--R14 - Crema para café (Compra) - 27.00Unidad49.181,82344.272,74
18ays04--R14 - Azúcar 2 (Compra) - 27.00Unidad22.729,80159.108,60
19ays04--R14 - Aromática (Compra) - 37.00Unidad8.571,9660.003,72
20ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 17.00Unidad28.508,84199.561,88
21ays04--R14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 27.00Unidad14.348,48100.439,36
22ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno1.00Unidad0,000,00
23ays04--R14 - Recargo por dotación especial1.00Unidad0,000,00
24ays04--R14 - AIU1.00Unidad2.536.959,452.536.959,45
25ays04--R14 - IVA1.00Unidad482.022,29482.022,29
Total28.388.576,21

Modificaciones


Documentos adicionales

02/27/2025 - 09:13
AdjuntoTamaño
Icono PDF REGRISTRO PRESUPUESTAL 782.08 KB
Icono PDF POLIZA 1915.14 KB
Icono PDF POLIZA 21.33 MB
Icono PDF APROBACIÓN DE POLIZA630.18 KB
02/27/2025 - 16:45
AdjuntoTamaño
Icono PDF ACTA DE INICIO1.13 MB
Icono PDF NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR 1.63 MB
03/19/2025 - 19:16
04/07/2025 - 15:59
04/28/2025 - 14:33
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO 20251.25 MB
05/13/2025 - 10:16
AdjuntoTamaño
Icono PDF INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL 2025 1.27 MB


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