Orden de compra 138866
Información general
Emitido
11/12/2024
229531
Isaac Acuña Guerra
Isaac Acuña Guerra
MESAN
900552743
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL USO Y CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y VISITA EL GRUPO DE INCORPORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA
Grandes Superficies
Subteniente ALEXANDER BOHORQUEZ BEJARANO
3204331145
31/12/2024
a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados.
b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021.
c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.
Prohospitalario 2%
Dirección
- KM 12 VIA AL PUERTO SECTOR BURECHE
SANTA MARTA SANTA MARTA 16-01-01-M11
Colombia
A la atención de: Isaac Acuña Guerra
Proveedor
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
- CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Colombia
+57 (316) 5277888
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSF01- CAFE LA BASTILLA X 250 GRS (48) | 145.00 | Unidad | 11.401,00 | 1.653.145,00 |
| 2 | GSF01- AZUCAR BLANCA PAQ X 200 SOBRES | 27.00 | Unidad | 12.254,00 | 330.858,00 |
| Total | 1.984.003,00 |
Modificaciones
Creado: 2025-06-20 11:08
Documento comprobante: Documentos adicionales
07/10/2025 - 18:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 232.53 KB |








