Orden de compra 129864

Información general

Emitido
12/06/2024
216755
Nathalie Mazo Guzman
Nathalie Mazo Guzman
ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
890907106
La presente contratación es necesaria, teniendo en cuenta que con el fin de lograr los objetivos institucionales y cumplir la misión y los fines del estado ejecutando el Plan Estratégico Institucional de la Personería de Envigado, 2024-2028
Grandes Superficies
VANESSA SALAZAR CARDONA
313 6286929
15/07/2024
Sede de la entidad, carrera 40 N° 38 a sur 55
Sobre el valor del contrato antesde IVA: Estampilla del Adulto Mayor2%,Prodesarrollo de la IUE 0.4%,que serán descontados del pago total del contrato.



Dirección

  • CARRERA 40# 38 A SUR - 55
    ENVIGADO ENVIGADO 0554
    Colombia
    A la atención de: PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR



Proveedor

Polyflex
  • Calle 8 # 19-130 Dosquebradas
    DosquebradasColombia
+1 (316) 0232324
+1 (316) 0232324


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1GSF01 - ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 4 PELDAÑOS CAPACIDAD 150KG - T1.00Unidad395.900,00395.900,00
2GSF01 - BLANQUEADOR GALON X 3.750 CC-NATUR28.00Unidad13.600,00380.800,00
3GSF01 - HIPOCLORITO DE SODIO X 1000CC-ORN1.00Unidad10.500,0010.500,00
4GSF01 - SHAMPOO PARA ALFOMBRAS 3000CC-ORN2.00Unidad20.450,0040.900,00
5GSF01 - JABON REY X 300GRS X UNID37.00Unidad4.190,00155.030,00
6GSF01 - CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 450 GRS8.00Unidad6.900,0055.200,00
7GSF01 - PAÑO MULTIUSOS REY X UNIDAD37.00Unidad2.600,0096.200,00
8GSF01 - DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500 G X UND1.00Unidad6.900,006.900,00
9GSF01 - DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UND5.00Unidad12.900,0064.500,00
10GSF01 - DESENGRASANTE MULTIUSOS TAK TAX LIMON X1000 ML.REPUESTO5.00Unidad8.900,0044.500,00
11GSF01 - DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FLR1.00Unidad4.600,004.600,00
12GSF01 - TABLA LEGAJADORA PLASTICA X UND-DO 12.00Unidad9.500,00114.000,00
13GSF01 - PAD MOUSE PLANO JERSEY 21 x 26 CM - TIPO BOMBILLO-ART6.00Unidad18.900,00113.400,00
14GSF01 - HUMEDECEDOR DE CERA X UNID-DO9.00Unidad3.300,0029.700,00
15GSF01 - BISTURI ENCAUCHETADO ALMA DE ACERO X UND - DO5.00Unidad3.900,0019.500,00
16GSF01 - BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO SPEKTRA3.00Unidad3.700,0011.100,00
17GSF01 - CINTA ADHESIVA 20MTS X 12MM TACO X 12 UNIDADES TESA- CMP1.00Unidad23.900,0023.900,00
18GSF01 - CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE X UNIDAD5.00Unidad6.500,0032.500,00
19GSF01 - LIMPIADOR ABRASIVO 1A DERSA X 700GRS9.00Unidad4.700,0042.300,00
Total1.641.430,00

Modificaciones


Documentos adicionales

09/23/2024 - 11:33
AdjuntoTamaño
Icono PDF ACTA DE PAGO 1 Y FINAL870.65 KB
Icono PDF C. EGRESO PAGO 1 Y FINAL434.4 KB
Icono PDF FACTURA339.75 KB
Icono PDF I. SUPERVISIÓN175.14 KB
Icono PDF C. APORTES894.45 KB
Icono PDF C. PARAFISCALES118.54 KB
Icono PDF C. PARAFISCALES 2179.21 KB


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