Orden de compra 121078
Información general
Emitido
28/11/2023
205227
Barbara Martinez Veloza
Barbara Martinez Veloza
MESAN
900552743
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS MULTI-MARCA ATRAVEZ DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020- ADQUISICIÓN DE LOTE 1, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA NACIONAL MESAN DEMAG REGIÓN No 8 ANTIN UPRES MAGDALENA POLICÍA FISCAL Y ADUANERA MAGDALENA COLEGIO NUSEFA SETRA (DEMAG Y MESAN) PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ SECCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024.
Mantenimiento y Autopartes
Luis Alberto Mendoza Villera (MESAN); Edyson castro sanchez (DEMAG);
3002135119; 3114476393
10/04/2024
El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados.
b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021.
c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).
d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.
e. los elementos u/o servicios serán entregados, previa coordinación con el supervisor de la orden de compra o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.
2% prohospitalario
Dirección
- CALLE 22 N° 1C-74
SANTA MARTA 47
Colombia
A la atención de: JORGE IVAN PAEZ
Proveedor
MORARCI GROUP SAS
- CR 43 # 62 24
Barranquilla
+57 (5) 3091581
+57 (317) 4280417
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 2.00 | 0.55 Metros | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 2.00 | 0.55 Metros | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 4 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 2.00 | 0.55 Metros | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 6 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 2.00 | 0.55 Metros | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 7 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 8 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 2.00 | 0.55 Metros | 4.500.000,00 | 9.000.000,00 |
| 10 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 11 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 12 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | 0.55 Metros | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 13 | man02 - MT-172. Mantenimiento | 1.00 | Unidad | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Total | 58.500.000,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-03-25 09:52
Documento comprobante: Creado: 2023-12-11 16:59
Documento comprobante: Documentos adicionales
02/18/2024 - 17:47
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 470.93 KB |
02/20/2024 - 14:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 3.09 MB | |
| 470.93 KB |
02/20/2024 - 20:34
03/01/2024 - 12:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 519.57 KB |
03/07/2024 - 12:35
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 940.45 KB | |
| 3.01 MB |
04/07/2024 - 14:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 957.82 KB | |
| 3.02 MB |
05/07/2024 - 19:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1002.45 KB | |
| 877.79 KB |








