Orden de compra 108819

Información general

Emitido
03/05/2023
183593
Juan Urbina Soto
Juan Urbina Soto
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL
900039527
Adquisición de productos de cafetería para las unidades de Jefatura de Inteligencia Naval - DADIN - RINOR - GCIN1
Grandes Superficies
RUBEN DARIO PERDOMO SANCHEZ
312-5349254
14/07/2023
REALIZAR COMUNICACION CON EL SUPERVISOR AL MOMENTO DE ENTREGAR LOS BIENES A LA TRANSPORTADORA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA (si es el caso)
Para el pago, el contratista deberá subir al sistema de facturación electrónica Olimpia IT, link; https://minhaciendafe.olimpiait.com/Account, siguiendo el código #$15-01-04-007;orden de compra No. Xxx JINA-DADIN-2023;yersson.celeita@armada.mil.co#$, la factura electrónica correspondiente a los bienes o servicios entregados, esto debe realizarlo una ves los bienes sean entregados al supervisor, no cuando sean despachados



Dirección

  • EDIFICIO MY JUAN CARLOS ALVAREZ ZONA DEL AEROPUERTO EL DORADO 3692000 EXT 10949
    310-4997210
    BOGOTA D.C 110911
    Colombia
    A la atención de: OMAR ANDRES PEDRAZA GOMEZ



Proveedor

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
  • Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
    Bogotá D.C.Colombia
+57 (7420100) 1849
+57 () 3112789419


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1gsf01- Aromatica Jaibel panela x 50u sutida58.00Unidad12.460,00722.680,00
2gsf01- AROMATICA TRAD JAIBEL SURT 20 UND X15G60.00Unidad4.450,00267.000,00
3gsf01- Azucar manuelita tubipáck x 200u136.00Unidad8.300,001.128.800,00
4gsf01- CAFE SOLUBLE NESCAFE TRADICIONAL 170 G65.00Unidad20.900,001.358.500,00
5gsf01- CAFE AGUILA ROJA BOL 500G N167.00Unidad17.900,002.989.300,00
6Instacrem En Sobres Bolsax100u73.00Unidad17.300,001.262.900,00
7gsf01- ENDULZANTE ERBA DOLCE X 100 S X 80 GR3.00Unidad15.900,0047.700,00
8gsf01- AGUA CRISTAL PET 300 ML X 24 UNIDADES20.00Unidad14.500,00290.000,00
9gsf01- AGUA CRISTAL PET POSTOBON 600ML272.00Unidad1.800,00489.600,00
10gsf01-filtro de greca para tinto25.00Unidad4.700,00117.500,00
11gsf01- MEZCLADOR DE MADERA X 1000 UND50.00Unidad5.377,00268.850,00
12gsf01-CUCHARA BLANCA GRANDE DOMINGO 25 UND22.00Unidad2.900,0063.800,00
13gsf01- PLATO DESECHABLE EN ICOPOR PAQUETE X 20 UND MEDIANO36.00Unidad4.588,00165.168,00
14gsf01-PLATO 26CM BLANCO X 20 UN20.00Unidad8.450,00169.000,00
15gsf01-VASO 7 ONZAS CRISTAL SUPERPRACTICO228.00Unidad2.100,00478.800,00
16gsf01-VASO DOMINGO 9.0OZ GEN PAPEL160.00Unidad6.350,001.016.000,00
17gsf01-SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND23.00Unidad3.150,0072.450,00
18gsf01-TENEDOR BLANCO GRANDE DOMINGO16.00Unidad2.900,0046.400,00
Total10.954.448,00

Modificaciones


Documentos adicionales



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