81824 |
Suministro de Tiquetes Aéreos II |
ALCALDIA MANIZALES |
2020-03-05 08:40:06.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Tiquetes Aéreos II |
|
0 |
$0 |
81831 |
Material de Intendencia II - Colchón y almohada en espuma de poliuretano (con cremallera) |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:37:53.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
ESPUMADOS S. A. |
46599 |
$1.134.650.000 |
81830 |
Material de Intendencia II - Cobija |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:35:55.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
C.I. DISTRIHOGAR S.A.S. |
46600 |
$428.928.000 |
81829 |
Material de Intendencia II - Chaqueta perchada para uso en las alturas superiores a 3000 metros – EJC |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:33:32.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
|
0 |
$0 |
81828 |
Material de Intendencia II - Chaqueta perchada para uso en las alturas superiores a 2700 Y 3000 metros – EJC |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:31:11.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
|
0 |
$0 |
81827 |
Material de Intendencia II - Chaleco para 10 proveedores de munición |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:28:48.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
UNION TEMPORAL QIA 2020 |
46601 |
$2.339.930.000 |
81825 |
Material de Intendencia II - Cantimplora |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:26:33.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
Union Temporal MQCOL-2019 |
46602 |
$291.923.000 |
81823 |
Material de Intendencia II - Camiseta |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:23:58.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. |
46603 |
$4.020.430.000 |
81817 |
Aseo y Cafetería III Región 11 |
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
2020-03-05 08:22:04.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Aseo y cafetería III |
ASEAR SA ESP |
46393 |
$112.651.000 |
81822 |
Material de Intendencia II - Calzado de calle para hombre, en material sintético |
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION DE ADQUISICIONES |
2020-03-05 08:21:18.0000000 |
2020-03-12 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
SPARTA SHOES S.A.S. |
46604 |
$560.691.000 |