83600 |
Categoría 1-Ropa femenina-Zona 1 |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
2020-04-13 15:39:23.0000000 |
2020-04-23 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Dotación de Vestuario de Calle III |
Celmy LTDA |
47616 |
$400.228 |
83598 |
Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software |
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER |
2020-04-13 15:38:11.0000000 |
2020-04-27 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
IAD Software |
Soluciones Orión Sucursal Colombia |
48044 |
$572.873.000 |
83597 |
Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 6 |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
2020-04-13 15:33:54.0000000 |
2020-04-23 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Dotación de Vestuario de Calle III |
DOTACION INTEGRAL S.A.S. |
47615 |
$7.383.020 |
83571 |
Material de Intendencia II - Colchón y almohada en espuma de poliuretano |
INPEC - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO |
2020-04-13 15:11:45.0000000 |
2020-04-20 15:30:00.0000000 |
Finalizado |
Material de Intendencia II |
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S.A.S. S.A. |
47433 |
$103.997.000 |
83586 |
Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 4 |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
2020-04-13 13:47:27.0000000 |
2020-04-23 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Dotación de Vestuario de Calle III |
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO |
47611 |
$257.040 |
83585 |
Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 2 |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
2020-04-13 13:42:02.0000000 |
2020-04-23 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Dotación de Vestuario de Calle III |
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO |
47614 |
$257.040 |
83582 |
AMP Consumibles de Impresión |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA |
2020-04-13 13:37:47.0000000 |
2020-04-27 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Consumibles de Impresión |
Sumimas_S.A.S |
47799 |
$2.490.400 |
83583 |
Categoría 1-Calzado de calle femenino-Zona 1 |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
2020-04-13 13:33:34.0000000 |
2020-04-23 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Dotación de Vestuario de Calle III |
UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO |
47613 |
$257.040 |
83581 |
AMP Consumibles de Impresión |
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA - DEPARTAMENTO GESTION ADMINISTRATIVA |
2020-04-13 13:20:11.0000000 |
2020-04-27 17:00:00.0000000 |
Finalizado |
Consumibles de Impresión |
Sumimas_S.A.S |
47798 |
$5.457.850 |
83447 |
ArcGIS - IAD Software |
UAE - AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS |
2020-04-13 12:25:34.0000000 |
2020-04-16 17:28:55.0000000 |
Finalizado |
IAD Software |
ESRI COLOMBIA SAS |
47717 |
$1.064.850.000 |