Orden de compra 111726

Información general

Emitido
21/06/2023
183970
Yerim Andres Rozo Cepeda
Yerim Andres Rozo Cepeda
MELGAR - COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 FUERZA AEREA COLOMBIANA
800141632
SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL CACOM-4 Y DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE HELICÓPTEROS PARA LAS FUERZAS ARMADAS-EIHFA
Grandes Superficies
T1 Caicedo Ortiz Angel Antonio – Supervisor Principal AT Camargo Hernández Jeisson David – Supervisor Suplente
3046640986 / 3044598187
25/07/2023
Lugar de entrega: La entrega de los bienes se debe realizar en el Almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate No. 4 – Base Aérea “TC, Luis F. Pinto” km 1 vía Melgar – Bogotá. Se sugiere que el horario de entrega sea de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, teniendo en cuenta la disponibilidad de horario laboral del personal del Almacén Misceláneos. Se sugiere coordinar previamente con el supervisor, la fecha de entrega de los productos con el fin de realizar las coordinaciones correspondientes oportunamente. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley.



Dirección

  • KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
    MELGAR MELGAR 734001
    Colombia
    A la atención de: Yerim Andres Rozo Cepeda



Proveedor

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
  • Calle 192 # 19 - 12
    ventas.institucionales@makro.com.co
    Bogotá, Bogota
    Colombia
+57 (1) 3781616


Artículos

Noorden descendenteArticuloCantidadUnidadPrecioTotal
1gsf01-MGNA RICO HOJALDRE CJ500g10.00Unidad5.178,0051.780,00
2gsf01-ENDULSANTE SPLENDA CJ 1gX 200U11.00Unidad47.415,00521.565,00
3gsf01-AZUCAR BLANCA INCAUCA 5gX200u34.00Unidad6.620,00225.080,00
4gsf01-SALSA TOMATE FRUCO 8gX102u62.00Unidad20.056,001.243.472,00
5gsf01-MAYONESA FRUCO 8gX102u42.00Unidad23.871,001.002.582,00
6gsf01-SALSA HUMO ADEREZOS PET 1000g20.00Unidad12.916,00258.320,00
7gsf01-CREMA SOPERA AJIACO 83g133.00Unidad2.943,00391.419,00
8gsf01-CREMA MARINERA MAGGI 70g131.00Unidad3.488,00456.928,00
9gsf01-REFRESCO EN POLVO NARANYA 630g16.00Unidad10.900,00174.400,00
10gsf01-REFRESCO SUNTEA DE MARACUYA 9l 532g17.00Unidad16.725,00284.325,00
11gsf01-GASEOSA CANADADRY GINGER ALE 2.5l129.00Unidad7.139,00920.931,00
12gsf01-SODA SURTIDA HATSU 300mlX9u27.00Unidad28.395,00766.665,00
13gsf01-JUGO DELI ZUMO LIMON 1000ml10.00Unidad10.682,00106.820,00
14gsf01-AGUA CRISTAL SIN GAS 300mlX24u50.00Unidad17.580,00879.000,00
15gsf01-SERVILLETA ARO CAFETERIA 100h115.00Unidad2.725,00313.375,00
16gsf01-PELICULA EXTENSB DARNEL 30cmX305m8.00Unidad56.244,00449.952,00
17gsf01-PORTACOMIDA GEOPACK J1 20u40.00Unidad38.694,001.547.760,00
18gsf01-CAFE MOLIDO SELLOROJO FUERT 2500G30.00Unidad90.943,002.728.290,00
Total12.322.664,00

Modificaciones

Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:
PDF icon public://solicitud_de_modificacion_-_orden_de_compra_no_27031_-.pdf

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